2026-03-05
Får du också en månatlig skattefaktura från Stripe med texten “Reverse Charge VAT may be applicable”? Då är du inte ensam. Många bolag är osäkra på hur den ska bokföras korrekt i Sverige.
Den här artikeln utgår från det vanligaste scenariot för svenska företag: svenskt momsregistrerat företag som får skattefaktura från Stripe i Irland (Stripe Payments Europe) där både Stripe VAT-nummer och kundens svenska VAT-nummer framgår. I det scenariot hanteras avgifterna normalt som inköp av EU-tjänst med omvänd skattskyldighet i svensk bokföring.
Kort sagt: det här går att automatisera i sin helhet. Med rätt integration automatiserar du inte bara Stripe skattefakturan, utan även övriga Stripe-flöden som avgifter, försäljning, utbetalningar och avstämning.
Artikeln gäller svenska momsregistrerade företag i ovan scenario. Stäm alltid av med din redovisningskonsult om du har ett specialfall.
En typisk månadsfaktura från Stripe innehåller:
Du ser normalt även Stripe VAT-nummer (IE…) och ert VAT-nummer på fakturan.
Vanliga rader på fakturan kan till exempel vara:
Stripe Processing FeesBilling - Usage FeeTax Product FeesDet viktiga i bokföringen är normalt totalsumman av avgifterna för perioden.
Om fakturan visar Debited from your Balance betyder det normalt att avgifterna har dragits från ditt Stripe-saldo. Amount Due 0,00 betyder att inget återstår att betala.
Innan du bokför:
Om något saknas, be om en uppdaterad faktura innan bokning.
Vanlig BAS-uppläggning för Stripe-fakturan:
4535 Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 %2614 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 %2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet, 25 %1580 Fordran för Stripe-balans (eller annat valt balanskonto för Stripe-medel)4535 är ofta ett bra standardval eftersom Stripe skattefaktura i detta scenario är ett EU-köp av tjänst. I många upplägg är 4535 också kopplat till momskod så underlaget hamnar i rätt momsruta (ruta 21) i momsrapporten.
Om fakturan är på 2 000,00 kr (moms 0,00 på fakturan) blir 25 % omvänd moms 500,00 kr.
| Konto | Kontonamn | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|
4535 |
EU-tjänst 25 % | 2 000,00 | |
2645 |
Ingående moms omvänd | 500,00 | |
2614 |
Utgående moms omvänd | 500,00 | |
1580 |
Stripe-balans | 2 000,00 | |
| Summa verifikation | 2 500,00 | 2 500,00 |
Det här gör att du får både utgående och ingående moms i momsrapporten enligt reglerna för omvänd moms, samtidigt som nettokostnaden stannar på 2 000,00 kr. Eftersom både utgående och ingående moms bokas samtidigt blir momseffekten 0 kr. Kostnaden för företaget är därför endast avgiften (2 000 kr).
Om fakturan innehåller EUR, USD eller annan valuta kan du använda kursen som står på Stripe-PDF:en.
Praktisk tumregel:
Formel:
belopp i utländsk valuta x kurs = belopp i SEK
Exempel EUR -> SEK:
20,93 EUR x 10,6288 = 222,46 SEK (avrundat till 2 decimaler)Exempel USD -> SEK (samma princip):
35,00 USD x 10,20 = 357,00 SEKEventuell mindre differens vid avrundning eller vid senare reglering bokas som valutakursvinst eller valutakursförlust (vanligtvis i 3960/7960).
Det är normalt att kontoplanen varierar lite:
6570 är ett vanligt alternativ för Stripe-avgifter, men då behöver du säkerställa att momskoden ändå ger rätt momsruta i rapporten1580 för Stripe-balansen, andra ett separat konto i 19-serienDet viktiga är att momslogiken för EU-tjänst med omvänd moms blir rätt och att underlaget går att följa vid revision.
1580 eller motsvarande).De flesta företag väljer att automatisera det här i stället för att göra manuell månadsbokning. Det brukar spara mycket tid, minska risken för fel och ge jämnare kvalitet i bokföringen.
Med Standouts Stripe-integration bokas avgifter löpande och automatiskt i stället för att samlas till ett manuellt moment en gång i månaden. Det gör avstämningen enklare, särskilt när Stripe drar avgifter dagligen från saldot.
Samma logik finns tillgänglig för flera bokföringssystem:
Vill du slippa bokföra Stripe manuellt varje månad? Vi kan automatisera hela flödet - avgifter, försäljning, utbetalningar och avstämning.